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Reportes Control Interno

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Informe austeridad del gasto público tercer trimestre de 2023 Informe austeridad del gasto público tercer trimestre de 2023
Fecha de actualización: Diciembre 20 de 2023
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Informe consolidado de las auditorias internas Informe consolidado de las auditorias internas
Fecha de actualización: Diciembre 05 de 2023
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MONITOREO DE RIESGOS DE GESTION 2020 AL 2023 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 2020 AL 2023
Fecha de actualización: Noviembre 10 de 2023
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Informes de Austeridad del Gasto II trimestre Informes de Austeridad del Gasto II trimestre
Fecha de actualización: Agosto 14 de 2023
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Informes de Austeridad del Gasto I trimestre Informes de Austeridad del Gasto I trimestre
Fecha de actualización: Agosto 14 de 2023
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Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno 1 Semestre 2023 Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno 1 Semestre 2023
Fecha de actualización: Julio 31 de 2023
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Informe de Evaluación Gestión Por Dependencia Segundo Semestre 2022 Informe de Evaluación Gestión Por Dependencia Segundo Semestre 2022
Fecha de actualización: Junio 07 de 2023
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN LA CORPORACIÓN CDA, DEL PRIMER AL CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2022 Dentro del rol de evaluación y seguimiento que por competencia tiene la Oficina de control Interno
y Mejoramiento y en cumplimiento a los lineamientos establecidos en el artículo 76 de la Ley 1474
del 2011 y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las
actuaciones administrativas, esta oficina presenta a la Dirección General para su conocimiento y
fines pertinentes, el informe de seguimiento y evaluación al tratamiento de las peticiones que la
ciudadanía interpone ante la entidad, con el propósito que la Alta dirección, evalué los resultados
obtenidos y las recomendaciones realizadas, que conlleven al mejoramiento continuo y al desarrollo
de un adecuado sistema de control institucional.
Fecha de actualización: Febrero 22 de 2023
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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO VIGENCIA 2022 El presente informe corresponde a la verificación del cumplimiento del decreto 0984 de 2012, Decreto
26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”, Decreto 2209 de 1998.

Fecha de actualización: Febrero 15 de 2023
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN LA CORPORACIÓN CDA, DEL PRIMER AL TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2022 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN LA CORPORACIÓN CDA, DEL PRIMER AL TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2022
Fecha de actualización: Febrero 15 de 2023
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Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2022 Informe Evaluación Control Interno Contable Vigencia 2022
Fecha de actualización: Febrero 03 de 2023
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Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno 2 Semestre 2022 Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno 2 Semestre 2022
Fecha de actualización: Enero 31 de 2023
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Informe de Evaluación Gestión Por Dependencia Primer Semestre 2022 Conforme a la normatividad anteriormente señalada la Oficina Asesora de Control Interno, desde su rol de evaluador independiente, y con el fin de contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos así como la efectividad de las operaciones de la corporación, esta oficina deberá verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y de la misión de la Unidad a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno.


Fecha de actualización: Febrero 03 de 2023
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Consolidado Informes Auditorias Internas 2022 Verificar la conformidad del Sistema de Gestión Integrado SIGI y Sistema de Gestión de Calidad en el marco de los diferentes Procesos de la sede principal y las Direcciones Seccionales Guaviare y Vaupés.
Fecha de actualización: Diciembre 14 de 2022
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Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno 1 Semestre 2022
Fecha de actualización: Agosto 08 de 2022
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN LA CORPORACIÓN CDA, VIGENCIA 2021 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN LA CORPORACIÓN CDA, VIGENCIA 2021
Fecha de actualización: Febrero 15 de 2023
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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO VIGENCIA 2021 El presente informe corresponde a la verificación del cumplimiento del decreto 0984 de 2012, Decreto
26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”, Decreto 2209 de 1998.

Fecha de actualización: Febrero 15 de 2023
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Informe de Evaluación Gestión Por Dependencia Segundo Semestre 2021 Conforme a la normatividad anteriormente señalada la Oficina Asesora de Control Interno, desde su rol de evaluador independiente, y con el fin de contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos así como la efectividad de las operaciones de la corporación, esta oficina deberá verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y de la misión de la Unidad a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno.

Fecha de actualización: Febrero 03 de 2023
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AUTOEVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE 2021 AUTOEVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE 2021
Fecha de actualización: Marzo 16 de 2022
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Informe Seguimiento Control interno II Semestre 2021 Informe Control Interno
Fecha de actualización: Febrero 03 de 2022
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Acta Control Interno 23-08-2021 Acta Control Interno
Fecha de actualización: Enero 25 de 2022
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Acta Control Interno 23-10-2021 Acta Control Initerno
Fecha de actualización: Enero 25 de 2022
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Acta Control Interno 23-02-2021 Acta Control Interno
Fecha de actualización: Enero 25 de 2022
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Informe Auditoria Interna 2021 Verificar la conformidad del Sistema de Gestión Integrado SIGI y Sistema de Gestión de Calidad en el marco de los procesos.
Fecha de actualización: Enero 13 de 2022
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Informe de Evaluación Gestión Por Dependencia Primer Semestre 2021 Conforme a la normatividad anteriormente señalada la Oficina Asesora de Control Interno, desde su rol de evaluador independiente, y con el fin de contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos así como la efectividad de las operaciones de la corporación, esta oficina deberá verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y de la misión de la Unidad a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno. Por lo anterior esta dependencia pone a consideración el presente informe de evaluación de la gestión de las dependencias y se espera que con sus recomendaciones se contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y sean tenidas en cuenta para la planeación de la vigencia 2021.


Fecha de actualización: Febrero 03 de 2023
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Informe de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno primer semestre 2021
Fecha de actualización: Julio 30 de 2021
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Consolidado Informes Auditorias Internas 2020 Establecer las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de auditorías internas que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión.
Fecha de actualización: Febrero 21 de 2023
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN LA CORPORACIÓN CDA, VIGENCIA 2020 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS EN LA CORPORACIÓN CDA, VIGENCIA 2020
Fecha de actualización: Febrero 15 de 2023
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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO VIGENCIA 2020 Los presentes informes corresponden a la verificación del cumplimiento del decreto 0984 de
2012, Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”,
Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del
21 de agosto de 1998”, Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del
Decreto 1737 de 1998"

Fecha de actualización: Febrero 15 de 2023
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AUTOEVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE 2020 AUTOEVALUACION SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE 2020
Fecha de actualización: Marzo 16 de 2022
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Informe de Evaluación Gestión Por Dependencia Segundo Semestre 2020 Conforme a la normatividad anteriormente señalada la Oficina Asesora de Control Interno, desde su rol de evaluador independiente, y con el fin de contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos así como la efectividad de las operaciones de la corporación, esta oficina deberá verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y de la misión de la Unidad a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno.
Fecha de actualización: Febrero 03 de 2023
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Informe Estado del Sistema de Control Interno II Semestre Con el fin de garantizar el cumplimiento de cada una de las políticas del Model Integrado de planeación y gestión, se requiere fortalecer aquellos mecanismos que arrojaron una baja calificación. La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementacion del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión. Es necesario contar con el compromiso de todos los funcionarios de la entidad para la implementacion del Modelo.

Fecha de actualización: Febrero 01 de 2021
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Informe Estado del sistema de Control Interno I Semestre Con el fin de garantizar el cumplimiento de cada una de las políticas del Modelo Integrado de planeación y gestión, se requiere fortalecer aquellos mecanismos que arrojaron una baja calificación. La Corporación CDA se encuentra en proceso de revisión del Manual Operativo para la implementacion del Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.
Fecha de actualización: Agosto 06 de 2020
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Informe de Evaluación Gestión Por Dependencia Primer Semestre 2020 Conforme a la normatividad anteriormente señalada la Oficina Asesora de Control Interno, desde su rol de evaluador independiente, y con el fin de contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos así como la efectividad de las operaciones de la corporación, esta oficina deberá verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y de la misión de la Unidad a partir de los planes anuales de gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que sobre el área realicen las oficinas de control interno.
Fecha de actualización: Febrero 03 de 2023
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno noviembre 2019 – diciembre 2019 La Dirección General en consecuencia dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y comprometida con el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, consolida el presente informe, donde se expone la situación actual del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, indicando los avances y dificultades presentadas dentro del cuatrimestre Noviembre 2019 - Diciembre 2019, de las diferentes acciones tendientes a dar cumplimiento del Plan de Acción 2016 – 2019, y de la misma manera la realización de ajustes necesarios de la documentación existente, identificación de aspectos ambientales, definición de los programas y proyectos ambientales, identificación de la normatividad aplicable a la entidad, jornadas con los servidores públicos (Incluidos los contratistas) conforme a la normatividad anticorrupción, política de riesgos y la publicación y reporte de los informes legales obligatorios que deben dar cuenta de la Gestión y el ejercicio del Sistema de Control Interno Institucional.

El siguiente informe se presenta conforme a lo dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993 y la circular 100-006 del 19 de diciembre de 2019 en el cual solicitan que el informe del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, sea publicado a más tardar el día 31 de enero de 2020.

Fecha de actualización: Enero 31 de 2020
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CERTIFICACIÓN EKOGUI II SEMESTRE 2019 Certificación actividad de verificación roles de apoderados y administradores SISTEMA UNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO II SEMESTRE 2019
Fecha de actualización: Septiembre 10 de 2020
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CERTIFICACIÓN EKOGUI I SEMESTRE 2019 Certificación actividad de verificación roles de apoderados y administradores SISTEMA UNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO I SEMESTRE 2019
Fecha de actualización: Septiembre 10 de 2020
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Informe Auditoria Cumplimiento Deforestacion v2017-2019 Ver información en en el siguiente Link https://cda.gov.co/documentos/001_Informe_Auditoria_Cumplimiento_Deforestacion
Fecha de actualización: Marzo 24 de 2020
Informe Rendición de Cuentas 20191231 Ver detalles de información en documento anexo
Fecha de actualización: Marzo 16 de 2020
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Matriz Mapa de Riesgo y Oportunidad Matriz que permite determinar las causas con base en el contexto interno y externo, ya analizados para la corporación y que puedan afectar el logro de los objetivos.
Fecha de actualización: Marzo 03 de 2020
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno julio 2019 - octubre 2019 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011
La Dirección General en consecuencia dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y comprometida con el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, consolida el presente informe, donde se expone la situación actual del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, indicando los avances y dificultades presentadas dentro del cuatrimestre Julio 2019 - Octubre 2019, de las diferentes acciones tendientes a dar cumplimiento del Plan de Acción 2016 – 2019, y de la misma manera la realización de ajustes necesarios de la documentación existente, identificación de aspectos ambientales, definición de los programas y proyectos ambientales, identificación de la normatividad aplicable a la entidad, jornadas con los servidores públicos (Incluidos los contratistas) conforme a la normatividad anticorrupción, política de riesgos y la publicación y reporte de los informes legales obligatorios que deben dar cuenta de la Gestión y el ejercicio del Sistema de Control Interno Institucional.

El siguiente informe se presenta conforme a lo dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993.

Fecha de actualización: Diciembre 04 de 2019
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno marzo 2019 - junio 2019 La Dirección General en consecuencia dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y comprometida con el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, consolida el presente informe, donde se expone la situación actual del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, indicando los avances y dificultades presentadas dentro del cuatrimestre Marzo 2019 - Junio 2019, de las diferentes acciones tendientes a dar cumplimiento del Plan de Acción 2016 – 2019, y de la misma manera la realización de ajustes necesarios de la documentación existente, identificación de aspectos ambientales, definición de los programas y proyectos ambientales, identificación de la normatividad aplicable a la entidad, jornadas con los servidores públicos (Incluidos los contratistas) conforme a la normatividad anticorrupción, política de riesgos y la publicación y reporte de los informes legales obligatorios que deben dar cuenta de la Gestión y el ejercicio del Sistema de Control Interno Institucional.

El siguiente informe se presenta conforme a lo dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993.

Fecha de actualización: Octubre 15 de 2019
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Informe Austeridad del Gasto Enero-Marzo/2019 Informe Austeridad del Gasto Enero-Marzo/2019
Fecha de actualización: Septiembre 03 de 2019
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Informe Austeridad del Gasto Abril-Junio/2019 Informe Austeridad del Gasto Abril-Junio/2019
Fecha de actualización: Septiembre 03 de 2019
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Noviembre 2018 - Febrero 2019 La Dirección General en consecuencia dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma Técnica de Calidad NTCGP-1000:2009 y comprometida con el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, consolida el presente informe, donde se expone la situación actual del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, indicando los avances y dificultades presentadas dentro del cuatrimestre Noviembre 2018 - Febrero de 2019, de las diferentes acciones tendientes a dar cumplimiento del Plan de Acción 2016 – 2019.
Fecha de actualización: Marzo 15 de 2019
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CERTIFICACIÓN EKOGUI I SEMESTRE 2018 Certificación actividad de verificación de roles apoderados y administradores SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO I SEMESTRE 2018
Fecha de actualización: Septiembre 10 de 2020
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CERTIFICACIÓN EKOGUI II SEMESTRE 2018 Certificación actividad de verificación roles de apoderados y administradores SISTEMA UNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO II SEMESTRE 2018
Fecha de actualización: Septiembre 10 de 2020
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Informe Auditoria Desempeño Politica Nacional de Humedales PNHIC v2011 - 2018 Ver detalles de información en el siguiente Link https://cda.gov.co/documentos/035_Informe_Auditoria_Desempeno_Politica_Nacional_de_Humedales_PNHIC_v2011 - 2018_fs_1.PDF
Fecha de actualización: Marzo 24 de 2020
Informe Auditoria de Desempeño Residuos Solidos 2014 - 2018 Ver detalles de información en documento anexo
Fecha de actualización: Marzo 16 de 2020
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Evaluación Control Interno Contable 2018 Evaluación Control Interno Contable
Fecha de actualización: Septiembre 03 de 2019
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Julio - Octubre 2018 La Dirección General en consecuencia dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma Técnica de Calidad NTCGP-1000:2009 y comprometida con el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, consolida el presente informe, donde se expone la situación actual del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, indicando los avances y dificultades presentadas dentro del cuatrimestre Julio - Octubre de 2018, de las diferentes acciones tendientes a dar cumplimiento del Plan de Acción 2016 – 2019.
Fecha de actualización: Diciembre 12 de 2018
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Marzo a Junio 2018 El siguiente informe se presenta conforme a lo dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993
Fecha de actualización: Agosto 06 de 2018
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Noviembre 2017 - Febrero 2018 La Ley 1474 de 2011, en su Artículo 9°, Literal 3, establece que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad” El presente informe se hace con base al seguimiento de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI decreto 943, al cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública – NTC-GP 1000:2009, al avance del Sistema de Control Interno según el último Informe Ejecutivo Anual rendido en línea al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la observación directa, la asistencia a reuniones de las diversas instancias de decisión de la gestión, Comité Directivo de la Entidad y Reuniones de Revisión por la Dirección.
Fecha de actualización: Marzo 22 de 2018
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CERTIFICACIÓN EKOGUI II SEMESTRE 2017 CERTIFICADO SOBRE EL RESULTADO DE VERIFICACIÓN PROCESOS JUDICIALES e-KOGUI
Fecha de actualización: Septiembre 10 de 2020
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Informe de Auditoría Financiera Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico –CDA- Vigencia 2017 Ver detalles de Información en documento anexo
Fecha de actualización: Marzo 16 de 2020
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Informe Final Auditoria PAS - Vigencia 2017 Ver detalles de información en documento anexo
Fecha de actualización: Marzo 16 de 2020
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Julio - Octubre 2017 El siguiente informe se presenta conforme a lo dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993.
Fecha de actualización: Diciembre 19 de 2017
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Marzo 2017 - Junio 2017 La Ley 1474 de 2011, en su Artículo 9°, Literal 3, establece que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad
Fecha de actualización: Septiembre 05 de 2017
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Noviembre 2016 - Febrero 2017 La Ley 1474 de 2011, en su Artículo 9°, Literal 3, establece que el Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página Web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad” El presente informe se hace con base al seguimiento de los módulos, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI decreto 943, al cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública – NTC-GP 1000:2009, al avance del Sistema de Control Interno según el último Informe Ejecutivo Anual rendido en línea al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, la observación directa, la asistencia a reuniones de las diversas instancias de decisión de la gestión, Comité Directivo de la Entidad y Reuniones de Revisión por la Dirección.
Fecha de actualización: Mayo 18 de 2017
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CERTIFICACIÓN EKOGUI II SEMESTRE 2016 CERTIFICADO SOBRE EL RESULTADO DE VERIFICACIÓN PROCESOS JUDICIALES e-KOGUI
Fecha de actualización: Septiembre 10 de 2020
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CERTIFICACIÓN EKOGUI I SEMESTRE 2017 CERTIFICADO SOBRE EL RESULTADO DE VERIFICACIÓN, PROCESOS JUDICIALES e-KOGUI
Fecha de actualización: Septiembre 10 de 2020
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno - Julio a Octubre 2016 La Dirección General en consecuencia dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la Norma Técnica de Calidad NTCGP-1000:2009 y comprometida con el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, consolida el presente informe, donde se expone la situación actual del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, indicando los avances y dificultades presentadas dentro del cuatrimestre Julio-Octubre 2016, de las diferentes acciones tendientes a dar cumplimiento del Plan de Acción 2016 –
2019
Fecha de actualización: Noviembre 24 de 2016
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno El siguiente informe se presenta conforme a lo dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993.
Marzo a Junio 2016
Fecha de actualización: Agosto 09 de 2016
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno El siguiente informe se presenta conforme a lo dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993.
Noviembre de 2015 a Febrero de 2016
Fecha de actualización: Agosto 09 de 2016
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Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2015 Informe a 30 de diciembre 2015
Fecha de actualización: Enero 25 de 2016
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Período evaluado: Julio - Octubre 2015
Fecha de actualización: Diciembre 15 de 2015
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Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2015 Informe a 30 de agosto 2015
Fecha de actualización: Septiembre 02 de 2015
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno Período evaluado: Marzo - Junio de 2015
Fecha de actualización: Agosto 26 de 2015
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno El siguiente informe se presenta conforme a lo dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993.
Fecha de actualización: Julio 27 de 2015
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Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2015 .
Fecha de actualización: Mayo 15 de 2015
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Informe de seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Fecha de actualización: Febrero 12 de 2015
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno 2014 El siguiente informe se presenta conforme a los dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993.

Período evaluado: julio a octubre de 2014
Fecha de actualización: Diciembre 02 de 2014
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Informe Cuatrimestral del Estado del Control Interno 2014 El siguiente informe se presenta conforme a los dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993.

Período evaluado: Marzo a junio de 2014
Fecha de actualización: Julio 21 de 2014
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Informe de seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano Seguimiento a las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano
Fecha de actualización: Mayo 22 de 2014
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Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 El siguiente informe se presenta conforme a los dispuesto por el inciso tercero del Art. 9°de la Ley 1474 del 12 de Julio del 2011, que modifica el Art. 14 de la ley 87 de 1993
Fecha de actualización: Julio 15 de 2013
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Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno Con base en los resultados obtenidos de la Encuesta MECI diligenciada a través del aplicativo dispuesto por el departamento Administrativo de la función Pública.
Fecha de actualización: Marzo 12 de 2013
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Certificado de Recepción de Información Certificación presentación Electrónica Encuesta de Autoevaluación y Evaluación Independiente, así como el Informe Ejecutivo Anual.
Fecha de actualización: Marzo 12 de 2013
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Informe Pormenorizado de Control Interno Periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2012 y el mes de febrero de 2013.
Fecha de actualización: Marzo 12 de 2013
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Informe Pormenorizado de Control Interno de Julio a Octubre de 2012 Informe que se presenta de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la ley 14 74 del 12 de julio de 2011.
Fecha de actualización: Diciembre 12 de 2012
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Informe Pormenorizado de Control Interno de Marzo a Junio de 2012 Informe que se presenta de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la ley 14 74 del 12 de julio de 2011.
Fecha de actualización: Agosto 09 de 2012
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Informe Pormenorizado del estado de control interno Informe que se presenta de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la ley 14 74 del 12 de julio de 2011.
Fecha de actualización: Mayo 02 de 2014
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Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011 Período evaluado: Enero a Octubre de 2011

Fecha de elaboración: Noviembre de 2011
Fecha de actualización: Agosto 09 de 2012
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